В современном мире глобализации на международную арену выходят не только мощные корпорации, но и средний бизнес. Причинами этого может быть не только желание законно платить меньше налогов, но и элементарная необходимость осуществлять международную торговлю или оказывать услуги иностранным компаниям, что в условиях жёстких валютных ограничений НБУ иногда просто невозможно сделать, не нарушая установленные правила. Если Вы хотите создать условия для привлечения иностранных инвестиций, или представляете холдинг, ищущий для себя наиболее рациональную структуру, то вам действительно следует серьезно подумать над налоговым планированием и созданием соответствующей структуры компаний.
Преимущества, которые даёт бизнесу международное налоговое планирование, при профессиональном подходе многочисленны:
Для целей уменьшения налогов могут использоваться компании, действующие в безналоговом или низконалоговом режиме. Это могут быть как офшорные компании (Британские Виргинские Острова, Сейшелы, Панама), так и компании из «обычных» респектабельных стран (Австрия, Нидерланды, Кипр), но пользующиеся определенными налоговыми льготами – оншорные компании.
Разумеется, что для построения оптимальной международной структуры для Вашего бизнеса необходимо близкое знакомство с корпоративным и налоговым законодательством различных юрисдикций, а также с международными налоговыми договорами.
Работа специалистов КФ «Доминанта» по эффективному налоговому планированию для Вашего бизнеса состоит из трёх основных этапов:
Мы чётко понимаем, где проходит тонкая грань между законным налоговым планированием и уклонением от уплаты налогов, и поможем Вам реализовать наиболее эффективную схему уменьшения налоговой нагрузки и повышения конкурентоспособности Вашего бизнеса.
Мы поможем Вам: